县审计局审计工作流程图
编制年度审计工作计划 分解审计项目、确定审计组长,组成审计组 开展现场审计、选用适当的审计方法取得审计证据,并编制审计工作底稿 审计组所在部门对审计证据进行复核 审理后报局审计业务会审核讨论 审计组编写审计报告征求意见稿,及审计项目资料移送法制股审理 审计报告征求意见稿征求被审计单位意见 审计业务会二次审核修改后的审计报告,研究处理处罚意见 审理后报局审计业务会审核讨论 审计组代拟正式审计报告、审计结果报告、审计决定等 法制股进行审理 开展审前调查、编制审计实施方案,向被审计单位送达审计通知书
资料归档 经局领导审批后,向被审计单位和有关单位出具审计报告、审计结果报告、审计决定等 被审计单位执行审计决定和对相关事项进行整改 审计决定送达二个月内,下达审计督促整改通知并派人检查审计事项向县政府有关部门通报审计结果,上报县政府主要领导决定是否向社会公布审计结果
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